Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м (НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства)
 
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
 
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
  
Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
+
Д[[19]] К[[60]] - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
  
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию. В этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо. В следующем месяце вы обязаны сделать следующее
+
= НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию =
  
Открыть модуль Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Перенесенные из прошлых периодов
+
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
  
и нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам
+
( в этом случае в конце месяца на счете [[19]] остается дебетовое сальдо )
  
Многие главные бухгалтера переключают системный параметр '''OS_TO_BOOK''' в положение "Да".
+
В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету
  
OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию.
+
Для этого необходимо открыть модуль
  
В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).
+
[[Расчеты с поставщиками]] - [[Документы]] - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов
  
Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19
+
[[Файл:15-01-2016 9-17-01.png]]
 +
 
 +
 
 +
Нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам
 +
 
 +
= НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства =
 +
Почти все главные бухгалтеры переключают системный параметр [[OS_TO_BOOK]] в положение "Да".
 +
системные параметры, закладка "Налоги, Ставки"
 +
[[OS_TO_BOOK]] - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию
 +
Т.е. сразу, в этот же месяц, когда купили оборудование
 +
В этом случае [[19]] счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).
 +
 
 +
Закрывается счет [[19]] проводкой Д[[68]] К[[19]]
 +
 
 +
= Смотрите также =
 +
[[Основные средства]]

Текущая версия на 09:51, 19 августа 2022

При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка

Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету

НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию

Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию

( в этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо )

В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету

Для этого необходимо открыть модуль

Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов

15-01-2016 9-17-01.png


Нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам

НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства

Почти все главные бухгалтеры переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".

системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" 

OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию

Т.е. сразу, в этот же месяц, когда купили оборудование

В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).

Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19

Смотрите также

Основные средства