Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 1: Строка 1:
 
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
 
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
  
Д19 К60
+
Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
  
 
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию. В этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо. В следующем месяце вы обязаны сделать следующее
 
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию. В этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо. В следующем месяце вы обязаны сделать следующее

Версия 14:45, 3 февраля 2015

При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка

Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету

Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию. В этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо. В следующем месяце вы обязаны сделать следующее

Открыть модуль Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Перенесенные из прошлых периодов

и нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам

Многие главные бухгалтера переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".

OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию.

В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).

Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19