Описание работы с Онлайн фискальными регистраторами ШТРИХ-М (редакция 2016г.)

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск

1. Настройка параметров фискального регистратора Штрих-М в программе Фабиус

Настройка в Фабиусе сводится к установке системных параметров и правильному заполнению справочника (R179) "Настройки фискального регистра".

Системные параметры:

Cash0939.png

Cash0942.png

Параметр "Код обобщенного товара ККМ" нужно установить, выбрав нужное значение по справочнику материалов/товаров (R08). Если подходящего значения в справочнике не нашлось, нужно предварительно добавить в справочник товаров нужное значение (по F6), при этом требуется заполнить только наименование, остальные реквизиты (% НДС, вес, и проч.), можно не заполнять.


Справочник "Настройки фискального регистра" (R179): (можно открыть в модуле "Касса", "Кассовые операции")

Cash0953.png

Добавляем новую запись - F6 и заполняем:

Cash0958.png

1. Код - заполняется автоматически - не трогаем.

2. Наименование - пишем комментарий для чего или для какой кассы добавили (необязательно, но желательно к заполнению).

3. Касса - выбираем кассу из списка касс предприятия, в которой будут оформляться приходные кассовые ордера, по которым будут печататься чеки на ККМ (Контрольно-кассовая машина или Фискальный регистратор) - заполнять обязательно.

4. Текст программы вызова функции печати чеков. В простом случае можно заносить точно как в примере: Frf_PrintCheck_2016( R179->comportnum )

Если к одному ПК подключено несколько ККМ (более одного), то нужно дополнительно указывать № Com-порта, к которому подключены ККМ, для точной привязки физического аппарата ККМ к логическому модулю кассы. Если ККМ подключен один, то Com-порт можно не указывать (оставлять 0), тогда Com-порт будет в программе определен автоматически.


2. Подключение регистратора Штрих-М к ПК через Com-порт или USB-порт

3. Настройка параметров фискального регистратора Штрих-М в драйвере устройства для ОС MS Windows

4. Печать чеков по приходным кассовым ордерам

Примечание:  В начале рабочей смены, и тем более, перед оформлением (печатью) чеков на ККМ:
1. Нужно выбрать кассира, который будет работать в текущей смене
2. Нужно "Открыть смену" на ККМ.

1. Выбор (изменение) кассира:

Cash1105.png

Откроется форма выбора кассира из списка сотрудников:

Cash1110.png

Выбираем кассира по табельному номеру или из справочника и нажимаем F7 для подтверждения.


2. Открываем смену на ККМ. Для этого предусмотрен специальный пункт в меню дерева модулей. Все что нужно - это выбрать этот пункт и подтвердить двойным нажатием мыши или "Enter" с клавиатуры:

Cash1121.png


Печать чеков производится в приходных кассовых ордерах кассиром непосредственно после ввода и заполнения кассового ордера

Открываем:

Cash1137.png

Кассир, как правило, работает в приходных ордерах за 1 смену. Мы, для примера, рассмотрим список ордеров за весь месяц (все смены)

Cash1153.png

Чеки по приходным кассовым ордерам можно оформлять двумя путями: 1. Один ордер - один чек, тогда список кассовых ордеров будет соответствовать кассовым чекам, но это не совсем правильный путь. По требованиям бухучета положено формировать один приходный ордер в смену на общую сумму кассовых чеков, отпечатанных за эту смену на ККМ. Для реализации этого - используется: 2. путь - один ордер - много чеков, что мы и видим на приведенном примере. Именно надпись "Чеки" в поле плательщика означает, что текущий документ является объединяющим приходным ордером, и чтобы посмотреть, проверить или добавить чеки по нему - нужно перейти в режим чеков - нажать F7, откроется список чеков текущего приходного ордера:

Cash1210.png


Добавление нового прихода в кассу (для печати чека), как и везде в программе, по F6-Добав., для просмотра ранее введенных документов можно воспользоваться текущей табличной формой, или нажать F3 и перейти к работе с карточкой документа. В любом случае, печать кассового чека на ККМ производится нажатием Ctrl/F3-ПечЧек.

Здесь нужно обратить особое внимание на реквизиты 1-"Чек зафиксирован" (ранее было "Чек отпечатан") и 2-"Без печати чека".

При первоначальном вводе "Чек зафиксирован" - "Нет" - означает, что проведения чека через ККМ не было, при нажатии Ctrl/F3 - чек проводится через ККМ, печатается (при условии, что реквизит "Без печати чека" - "Нет") и автоматически проводится средствами оператора фискальных данных (в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа").

Если установлен реквизит "Без печати чека" - "Да" (это допускается новой редакцией закона), то проводится только фискальная регистрация средствами оператора БЕЗ печати бумажной копии чека.

В любом варианте после проведения чека (Ctrl/F3) устанавливается "Чек зафиксирован" - "Да" для информации и блокировки случайного повторного проведения.

Для аннулирования чека (возврата средств покупателю) нужно сделать все также, завести приход, только сумма должна быть отрицательная.


Примечание:  После завершения смены кассы (завершение работы кассира), нужно выполнить "Закрытие смены на ККМ". Если этого не сделать, возможны проблемы с печатью чеков в следующем календарном дне, т.к. аппаратура ККМ проверяет закрытие смены в календарной дате и выдаст ошибку при нарушении.


Закрытие смены на ККМ:

Cash1129.png

Смотрите также

Кассовые операции

ШТРИХ-МПЕЙ-Ф