ACP — различия между версиями
Материал из Фабиус wiki
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→ACP1) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
[[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры | [[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры | ||
− | + | = ACP1 = | |
− | + | {| class = "wikitable" | |
− | + | |- | |
− | AGENT_ACP | + | ! Идентификатор реквизита || Наименование |
− | + | |- | |
− | AGENT_KOD | + | |ACNT || Счет |
− | + | |- | |
− | BASE_P_R01 | + | |AGENT || Посредник |
− | + | |- | |
− | CATTR1 | + | |AGENT_ACP || Номер и дата счета-фактуры |
− | + | |- | |
− | CATTR10 | + | |AGENT_KOD || Посредник Код |
− | + | |- | |
− | CATTR2 | + | |BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной |
− | + | |- | |
− | CATTR3 | + | |CATTR1 || KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.) |
− | + | |- | |
− | CATTR4 | + | |CATTR10 || Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж. |
− | + | |- | |
− | CATTR5 | + | |CATTR2 || Код кассы (если услуги за пересчет) |
− | + | |- | |
− | CATTR6 | + | |CATTR3 || KINDDOC из DOS или ссылка DOCS???? |
− | + | |- | |
− | CATTR7 | + | |CATTR4 || RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3 |
− | + | |- | |
− | CATTR8 | + | |CATTR5 || Текст (к платежно-расчетному документу) |
− | + | |- | |
− | CATTR9 | + | |CATTR6 || Способ подбора оплаты |
− | + | |- | |
− | CONTRCT_NM | + | |CATTR7 || № Чекового требования для в.ч. |
− | + | |- | |
− | CORR_DAT | + | |CATTR8 || Печатать не требуется |
− | + | |- | |
− | CORR_NUM | + | |CATTR9 || Только НДС (без выручки, аренда Муниц.) |
− | + | |- | |
− | CORRSOURCE | + | |CONTRCT_NM || Договор |
− | + | |- | |
− | D_R02KOD | + | |CORR_DAT || Исправление дата |
− | + | |- | |
− | D_R02NAME | + | |CORR_NUM || Исправление № |
− | + | |- | |
− | D1NAME | + | |CORRSOURCE || Источник для корректир. счетов фактур |
− | + | |- | |
− | + | |D_R02KOD || р/сч. заказчика | |
− | + | |- | |
− | DAMAGE_SUM | + | |D_R02NAME || р/сч. заказчика |
− | + | |- | |
− | DANAL1 | + | |D1NAME || Наименование |
− | + | |- | |
− | DANAL2 | + | |D3NAME || Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.) |
− | + | |- | |
− | + | |DAMAGE_PRM || НДС возмещен | |
− | + | |- | |
− | DAT_OPL | + | |DAMAGE_SUM || Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5) |
− | + | |- | |
− | DATDOC | + | |DANAL1 || Покупатель |
− | + | |- | |
− | DATTR1 | + | |DANAL2 || Магазин Код |
− | + | |- | |
− | DATTR2 | + | |DANAL2_ || Магазин (для собств.торг.) |
− | + | |- | |
− | DATTR3 - | + | |DANAL3 || Код договора (R330) только для авансов |
− | + | |- | |
− | DEBT | + | |DAT_OPL || Дата оплаты |
− | + | |- | |
− | DIF_LG_BS | + | |DATDOC || Дата |
− | + | |- | |
− | DIF_LG_NDS | + | |DATTR1 || Дата оплаты |
− | + | |- | |
− | DIF_ST_BS | + | |DATTR2 || Дата печати счета-фактуры |
− | + | |- | |
− | DIF_ST_NDS | + | |DATTR3 || |
− | + | |- | |
− | DOGV - Строка для выбора | + | |DEBT || Счет расчетов |
− | + | |- | |
− | DREFL1 | + | |DIF_LG_BS || Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС) |
− | + | |- | |
− | DREFL2 | + | |DIF_LG_NDS || Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС) |
− | + | |- | |
− | DREFL3 | + | |DIF_ST_BS || Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС) |
− | + | |- | |
− | DSNDS | + | |DIF_ST_NDS || Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС) |
− | + | |- | |
− | DSNDS10 | + | |DOGV || Договор Код по R330 |
− | + | |- | |
− | DSNDS18 | + | |DOGV_ || Строка для выбора договора |
− | + | |- | |
− | DSWNDS | + | |DREFL1 || Справочник |
− | + | |- | |
− | DSWNDS0 | + | |DREFL2 || Исключить из книги продаж |
− | + | |- | |
− | DSWNDS10 | + | |DREFL3 || Флажок - нужно ли выделять НДС |
− | + | |- | |
− | DSWNDS18 | + | |DSNDS || Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | DSWONDS | + | |DSNDS10 || Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | DSWONDS10 | + | |DSNDS18 || Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | DSWONDS18 | + | |DSWNDS || Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | EDI_DATE | + | |DSWNDS0 || Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | EDI_LIST | + | |DSWNDS10 || Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | EDI_TIME | + | |DSWNDS18 || Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | EDI_USER_K | + | |DSWONDS || Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | EDI_USER_N | + | |DSWONDS10 || Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | EXTSUM | + | |DSWONDS18 || Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 |
− | + | |- | |
− | + | |EDI_DATE || Дата отправки по EDI | |
− | + | |- | |
− | K_R02NAME | + | |EDI_LIST || Хронология отправки сч.факт. по EDI |
− | + | |- | |
− | K1NAME | + | |EDI_TIME || Время отправки по EDI |
− | + | |- | |
− | K2NAME | + | |EDI_USER_K || Кто печатал код |
− | + | |- | |
− | K3NAME | + | |EDI_USER_N || Кто печатал |
− | + | |- | |
− | KANAL1 | + | |EXTSUM || Cумма в целом |
− | + | |- | |
− | KANAL2 | + | |FICT1 || Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR' |
− | + | |- | |
− | KANAL3 | + | |K_R02KOD || р/сч. исполнителя |
− | + | |- | |
− | KREFL1 | + | |K_R02NAME || р/сч. исполнителя |
− | + | |- | |
− | KREFL2 | + | |K1NAME || Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя) |
− | + | |- | |
− | KREFL3 | + | |K2NAME || Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц |
− | + | |- | |
− | KSHIFT | + | |K3NAME || Код операции для раздела 7 декларации по НДС |
− | + | |- | |
− | KVO | + | |KANAL1 || Аналитика места отгрузки (Код) |
− | + | |- | |
− | MOL | + | |KANAL2 || Аналитика для раздельной нумерации |
− | + | |- | |
− | NATTR1 | + | |KANAL3 || Код аналитики |
− | + | |- | |
− | NATTR10 | + | |KREFL1 || Место отгрузки (справ) |
− | + | |- | |
− | NATTR11 | + | |KREFL2 || Участвует в нумерации документа |
− | + | |- | |
− | NATTR12 | + | |KREFL3 || Справочник |
− | + | |- | |
− | NATTR13 | + | |KSHIFT || Код по R303 для UTH |
− | + | |- | |
− | NATTR14 | + | |KVO || Код вида операции журнала регистрации |
− | + | |- | |
− | NATTR15 | + | |MOL || Оператор |
− | + | |- | |
− | NATTR16 | + | |NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке |
− | + | |- | |
− | NATTR2 | + | |NATTR10 || Оплаченная сумма |
− | + | |- | |
− | NATTR3 | + | |NATTR11 || Без НДС 20 -зачтенное |
− | + | |- | |
− | NATTR4 | + | |NATTR12 || НДС 20 -зачтенное |
− | + | |- | |
− | NATTR5 | + | |NATTR13 || Без НДС 10 -зачтенное |
− | + | |- | |
− | NATTR6 | + | |NATTR14 || НДС 10 -зачтенное |
− | + | |- | |
− | NATTR7 | + | |NATTR15 || Зачтено с налогами |
− | + | |- | |
− | NATTR8 | + | |NATTR16 || Не зачто из-за ОС |
− | + | |- | |
− | NATTR9 | + | |NATTR2 || НДС по стандартной ставке |
− | + | |- | |
− | NDSSUM | + | |NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке |
− | + | |- | |
− | NSPSUM | + | |NATTR4 || НДС по льготной ставке |
− | + | |- | |
− | NUM | + | |NATTR5 || {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'} |
− | + | |- | |
− | + | |NATTR6 || Сумма покупок при НДС 0% | |
− | + | |- | |
− | NUMDOC_SET | + | |NATTR7 || Cумма покупок не облагаемых НДС |
− | + | |- | |
− | OLD_NUMDOC | + | |NATTR8 || Сумма в момент распечатки |
− | + | |- | |
− | ORIG_DATE | + | |NATTR9 || НДС, к уплате (заполн. из проводок) |
− | + | |- | |
− | ORIG_NUM | + | |NDSSUM || Сумма НДС |
− | + | |- | |
− | PERIODPRIM | + | |NSPSUM || Сумма налога с продаж |
− | + | |- | |
− | PRIM | + | |NUM || Номер документа |
− | + | |- | |
− | PRN_LIST | + | |NUM_FICT || Для отслеживания № счета в накладной |
− | + | |- | |
− | PRN_SUM_ID | + | |NUMDOC || № п/п |
− | + | |- | |
− | PRN_TIME | + | |NUMDOC_SET || Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию) |
− | + | |- | |
− | PRN_USER_K | + | |OLD_NUMDOC || Номер документа до перенумерации (Numdoc) |
− | + | |- | |
− | PRN_USER_N | + | |ORIG_DATE || Счет (факт) до коррекции Дата |
− | + | |- | |
− | R303_NAME | + | |ORIG_NUM || Счет (факт) до коррекции № |
− | + | |- | |
− | + | |PERIODPRIM || Период формирования (с.-ф.) | |
− | + | |- | |
− | STATUS | + | |PRIM || Примечание |
− | + | |- | |
− | SUM | + | |PRN_LIST || Хронология печати счетов-факт. |
− | + | |- | |
− | TREBRGNUM | + | |PRN_SUM_ID || Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати |
− | + | |- | |
− | TREBTIP | + | |PRN_TIME || Время печати |
+ | |- | ||
+ | |PRN_USER_K || Кто печатал код | ||
+ | |- | ||
+ | |PRN_USER_N || Кто печатал | ||
+ | |- | ||
+ | |R303_NAME || см. KSHIFT | ||
+ | |- | ||
+ | |SH_NUM || № см.(отпустил) | ||
+ | |- | ||
+ | |SHOPNAME || Магазин | ||
+ | |- | ||
+ | |STATUS || Статус оплаты | ||
+ | |- | ||
+ | |SUM || Сумма без НДС | ||
+ | |- | ||
+ | |TREBRGNUM || Rgnum банковского платежного документа | ||
+ | |- | ||
+ | |TREBTIP || KINDDOC банковского платежного документа | ||
+ | |} |
Версия 15:49, 23 июня 2016
Документ "Счета-фактуры продажи"
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры
ACP1
Идентификатор реквизита | Наименование | |
---|---|---|
ACNT | Счет | |
AGENT | Посредник | |
AGENT_ACP | Номер и дата счета-фактуры | |
AGENT_KOD | Посредник Код | |
BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной | |
CATTR1 | KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.) | |
CATTR10 | Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж. | |
CATTR2 | Код кассы (если услуги за пересчет) | |
CATTR3 | KINDDOC из DOS или ссылка DOCS???? | |
CATTR4 | RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3 | |
CATTR5 | Текст (к платежно-расчетному документу) | |
CATTR6 | Способ подбора оплаты | |
CATTR7 | № Чекового требования для в.ч. | |
CATTR8 | Печатать не требуется | |
CATTR9 | Только НДС (без выручки, аренда Муниц.) | |
CONTRCT_NM | Договор | |
CORR_DAT | Исправление дата | |
CORR_NUM | Исправление № | |
CORRSOURCE | Источник для корректир. счетов фактур | |
D_R02KOD | р/сч. заказчика | |
D_R02NAME | р/сч. заказчика | |
D1NAME | Наименование | |
D3NAME | Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.) | |
DAMAGE_PRM | НДС возмещен | |
DAMAGE_SUM | Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5) | |
DANAL1 | Покупатель | |
DANAL2 | Магазин Код | |
DANAL2_ | Магазин (для собств.торг.) | |
DANAL3 | Код договора (R330) только для авансов | |
DAT_OPL | Дата оплаты | |
DATDOC | Дата | |
DATTR1 | Дата оплаты | |
DATTR2 | Дата печати счета-фактуры | |
DATTR3 | ||
DEBT | Счет расчетов | |
DIF_LG_BS | Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС) | |
DIF_LG_NDS | Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС) | |
DIF_ST_BS | Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС) | |
DIF_ST_NDS | Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС) | |
DOGV | Договор Код по R330 | |
DOGV_ | Строка для выбора договора | |
DREFL1 | Справочник | |
DREFL2 | Исключить из книги продаж | |
DREFL3 | Флажок - нужно ли выделять НДС | |
DSNDS | Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSNDS10 | Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSNDS18 | Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSWNDS | Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSWNDS0 | Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSWNDS10 | Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSWNDS18 | Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSWONDS | Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSWONDS10 | Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
DSWONDS18 | Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | |
EDI_DATE | Дата отправки по EDI | |
EDI_LIST | Хронология отправки сч.факт. по EDI | |
EDI_TIME | Время отправки по EDI | |
EDI_USER_K | Кто печатал код | |
EDI_USER_N | Кто печатал | |
EXTSUM | Cумма в целом | |
FICT1 | Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR' | |
K_R02KOD | р/сч. исполнителя | |
K_R02NAME | р/сч. исполнителя | |
K1NAME | Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя) | |
K2NAME | Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц | |
K3NAME | Код операции для раздела 7 декларации по НДС | |
KANAL1 | Аналитика места отгрузки (Код) | |
KANAL2 | Аналитика для раздельной нумерации | |
KANAL3 | Код аналитики | |
KREFL1 | Место отгрузки (справ) | |
KREFL2 | Участвует в нумерации документа | |
KREFL3 | Справочник | |
KSHIFT | Код по R303 для UTH | |
KVO | Код вида операции журнала регистрации | |
MOL | Оператор | |
NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке | |
NATTR10 | Оплаченная сумма | |
NATTR11 | Без НДС 20 -зачтенное | |
NATTR12 | НДС 20 -зачтенное | |
NATTR13 | Без НДС 10 -зачтенное | |
NATTR14 | НДС 10 -зачтенное | |
NATTR15 | Зачтено с налогами | |
NATTR16 | Не зачто из-за ОС | |
NATTR2 | НДС по стандартной ставке | |
NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке | |
NATTR4 | НДС по льготной ставке | |
NATTR5 | { | 'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'} |
NATTR6 | Сумма покупок при НДС 0% | |
NATTR7 | Cумма покупок не облагаемых НДС | |
NATTR8 | Сумма в момент распечатки | |
NATTR9 | НДС, к уплате (заполн. из проводок) | |
NDSSUM | Сумма НДС | |
NSPSUM | Сумма налога с продаж | |
NUM | Номер документа | |
NUM_FICT | Для отслеживания № счета в накладной | |
NUMDOC | № п/п | |
NUMDOC_SET | Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию) | |
OLD_NUMDOC | Номер документа до перенумерации (Numdoc) | |
ORIG_DATE | Счет (факт) до коррекции Дата | |
ORIG_NUM | Счет (факт) до коррекции № | |
PERIODPRIM | Период формирования (с.-ф.) | |
PRIM | Примечание | |
PRN_LIST | Хронология печати счетов-факт. | |
PRN_SUM_ID | Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати | |
PRN_TIME | Время печати | |
PRN_USER_K | Кто печатал код | |
PRN_USER_N | Кто печатал | |
R303_NAME | см. KSHIFT | |
SH_NUM | № см.(отпустил) | |
SHOPNAME | Магазин | |
STATUS | Статус оплаты | |
SUM | Сумма без НДС | |
TREBRGNUM | Rgnum банковского платежного документа | |
TREBTIP | KINDDOC банковского платежного документа |