Обнуление остатков — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
1. | 1. | ||
Открыть модуль | Открыть модуль | ||
− | Главная книга - Бухгалтерские справки - Обнуление остатков | + | |
+ | [[Главная книга]] - [[Бухгалтерские справки]] - [[Обнуление остатков]] | ||
2. | 2. | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
= Смотрите также = | = Смотрите также = | ||
− | |||
[[Главная книга]] | [[Главная книга]] |
Текущая версия на 13:25, 17 июля 2017
Для того, чтобы обнулить остатки по какому-либо подразделению, необходимо сделать следующее
1. Открыть модуль
Главная книга - Бухгалтерские справки - Обнуление остатков
2. Выбрать месяц
3. Добавить документ. Для этого нужно нажать F6 или плюс на дополнительной клавиатуре ( самая правая клавиша ).
4. Выбрать счет для обнуления, например, 10-тый счет, нажать на клавишу ENTER
5. В третьей строке сверху ввести код "Аналитики для обнуления". Код вводится с клавиатуры или выбирается из справочника при помощи нажатия на клавишу F9. Если необходимо обнулить все аналитики - это поле не заполняется. Если необходимо обнулить несколько аналитик - коды аналитик вводятся через запятую. Обязательно нажать на клавишу ENTER после указания кодов аналитик
6. Нажать на клавишу CTRL+F6
7. Готово, остатки в оборотной ведомости обнулены
Кроме обнуления остатков, вы можете обнулить проводки с определенным дебетом и кредитом
Для этого, вместо счета 00 укажите любой другой счет и выберите аналитику