Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
( в этом случае в конце месяца на счете [[19]] остается дебетовое сальдо ) | ( в этом случае в конце месяца на счете [[19]] остается дебетовое сальдо ) | ||
− | В следующем месяце | + | В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету |
− | + | Для этого необходимо открыть модуль Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов | |
и нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам | и нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам |
Версия 09:57, 13 января 2016
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
( в этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо )
В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету
Для этого необходимо открыть модуль Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов
и нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам
Многие главные бухгалтеры переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".
( системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" )
OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию.
В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).
Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19