ACP — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→ACP1) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== ACP1 == | == ACP1 == | ||
− | + | AGENT - Посредник | |
+ | |||
+ | AGENT_ACP - Номер и дата счета-фактуры | ||
+ | |||
+ | AGENT_KOD - Посредник Код | ||
+ | |||
+ | BASE_P_R01 - Расчет цен от оптовой или от отпускной | ||
+ | |||
+ | CATTR1 - KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.) | ||
+ | |||
+ | CATTR10 - Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж. | ||
+ | |||
+ | CATTR2 - Код кассы (если услуги за пересчет) | ||
+ | |||
+ | CATTR3 - KINDDOC из DOS;или ссылка DOCS???? | ||
+ | |||
+ | CATTR4 - RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3 | ||
+ | |||
+ | CATTR5 - Текст (к платежно-расчетному документу) | ||
+ | |||
+ | CATTR6 - Способ подбора оплаты | ||
+ | |||
+ | CATTR7 - № Чекового требования для в.ч. | ||
+ | |||
+ | CATTR8 - Печатать не требуется | ||
+ | |||
+ | CATTR9 - Только НДС (без выручки, аренда Муниц.) | ||
+ | |||
+ | CONTRCT_NM - Договор | ||
+ | |||
+ | CORR_DAT - Исправление;дата | ||
+ | |||
+ | CORR_NUM - Исправление;№ | ||
+ | |||
+ | CORRSOURCE - Источник;для корректир.;счетов фактур | ||
+ | |||
+ | D_R02KOD - р/сч. заказчика | ||
+ | |||
+ | D_R02NAME - р/сч. заказчика | ||
+ | |||
+ | D1NAME - Наименование | ||
+ | |||
+ | DAMAGE_PRM - НДС возмещен | ||
+ | |||
+ | DAMAGE_SUM - Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5) | ||
+ | |||
+ | DANAL1 - Покупатель | ||
+ | |||
+ | DANAL2 - Магазин Код | ||
+ | |||
+ | DANAL3 - Код договора (R330) только для авансов | ||
+ | |||
+ | DAT_OPL - Дата оплаты | ||
+ | |||
+ | DATDOC - Дата | ||
+ | |||
+ | DATTR1 - Дата;оплаты | ||
+ | |||
+ | DATTR2 - Дата печати;счета-фактуры | ||
+ | |||
+ | DATTR3 - | ||
+ | |||
+ | DEBT - Счет расчетов | ||
+ | |||
+ | DIF_LG_BS - Расхожд.;НДС лг.;(сумма без НДС;от НДС) | ||
+ | |||
+ | DIF_LG_NDS - Расхожд.;НДС лг.;(НДС;от суммы;без НДС) | ||
+ | |||
+ | DIF_ST_BS - Расхожд.;НДС ст.;(сумма;без НДС;от НДС) | ||
+ | |||
+ | DIF_ST_NDS - Расхожд.;НДС ст.;(НДС;от суммы;без НДС) | ||
+ | |||
+ | DOGV - Строка для выбора связанного договора | ||
+ | |||
+ | DREFL1 - Справочник | ||
+ | |||
+ | DREFL2 - Исключить из книги продаж | ||
+ | |||
+ | DREFL3 - Флажок - нужно ли выделять НДС | ||
+ | |||
+ | DSNDS - Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSNDS10 - Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSNDS18 - Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSWNDS - Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSWNDS0 - Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSWNDS10 - Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSWNDS18 - Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSWONDS - Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSWONDS10 - Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | DSWONDS18 - Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2 | ||
+ | |||
+ | EDI_DATE - Дата;отправки;по EDI | ||
+ | |||
+ | EDI_LIST - Хронология отправки;сч.факт. по EDI | ||
+ | |||
+ | EDI_TIME - Время;отправки;по EDI | ||
+ | |||
+ | EDI_USER_K - Кто;печатал;код | ||
+ | |||
+ | EDI_USER_N - Кто;печатал | ||
+ | |||
+ | EXTSUM - Cумма;в целом | ||
+ | |||
+ | K_R02KOD - р/сч. исполнителя | ||
+ | |||
+ | K_R02NAME - р/сч. исполнителя | ||
+ | |||
+ | K1NAME - Аналитика места отгрузки (имя) | ||
+ | |||
+ | K2NAME - Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц | ||
+ | |||
+ | K3NAME - Код операции для раздела 7 декларации по НДС | ||
+ | |||
+ | KANAL1 - Аналитика места отгрузки (Код) | ||
+ | |||
+ | KANAL2 - Аналитика для раздельной нумерации | ||
+ | |||
+ | KANAL3 - Код аналитики | ||
+ | |||
+ | KREFL1 - Место отгрузки (справ) | ||
+ | |||
+ | KREFL2 - Участвует в нумерации документа | ||
+ | |||
+ | KREFL3 - Справочник | ||
+ | |||
+ | KSHIFT - Код по R303 для UTH | ||
+ | |||
+ | KVO - Код;вида;операции;журнала;регистрации | ||
+ | |||
+ | MOL - Оператор | ||
+ | |||
+ | NATTR1 - Cумма;без НДС;по стандартной ставке | ||
+ | |||
+ | NATTR10 - Оплаченная сумма | ||
+ | |||
+ | NATTR11 - Без НДС 20 -зачтенное | ||
+ | |||
+ | NATTR12 - НДС 20 -зачтенное | ||
+ | |||
+ | NATTR13 - Без НДС 10 -зачтенное | ||
+ | |||
+ | NATTR14 - НДС 10 -зачтенное | ||
+ | |||
+ | NATTR15 - Зачтено с налогами | ||
+ | |||
+ | NATTR16 - Не зачто из-за ОС | ||
+ | |||
+ | NATTR2 - НДС;по стандартной ставке | ||
+ | |||
+ | NATTR3 - Cумма;без НДС;по льготной ставке | ||
+ | |||
+ | NATTR4 - НДС;по льготной ставке | ||
+ | |||
+ | NATTR5 - {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'} | ||
+ | |||
+ | NATTR6 - Сумма покупок при НДС 0% | ||
+ | |||
+ | NATTR7 - Cумма покупок;не облагаемых НДС | ||
+ | |||
+ | NATTR8 - Сумма в момент распечатки | ||
+ | |||
+ | NATTR9 - НДС, к уплате (заполн. из проводок) | ||
+ | |||
+ | NDSSUM - Сумма НДС | ||
+ | |||
+ | NSPSUM - Сумма;налога с продаж | ||
+ | |||
+ | NUM - Номер документа | ||
+ | |||
+ | NUMDOC - № п/п | ||
+ | |||
+ | NUMDOC_SET - Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию) | ||
+ | |||
+ | OLD_NUMDOC - Номер документа до перенумерации (Numdoc) | ||
+ | |||
+ | ORIG_DATE - Счет (факт);до коррекции;Дата | ||
+ | |||
+ | ORIG_NUM - Счет (факт);до коррекции;№ | ||
+ | |||
+ | PERIODPRIM - Период формирования (с.-ф.) | ||
+ | |||
+ | PRIM - Примечание | ||
+ | |||
+ | PRN_LIST - Хронология печати;счетов-факт. | ||
+ | |||
+ | PRN_SUM_ID - Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати | ||
+ | |||
+ | PRN_TIME - Время;печати | ||
+ | |||
+ | PRN_USER_K - Кто;печатал;код | ||
+ | |||
+ | PRN_USER_N - Кто;печатал | ||
+ | |||
+ | R303_NAME - см. KSHIFT | ||
+ | |||
+ | SHOPNAME - Магазин | ||
+ | |||
+ | STATUS - Статус оплаты | ||
+ | |||
+ | SUM - Сумма без НДС | ||
+ | |||
+ | TREBRGNUM - Rgnum банковского платежного документа | ||
+ | |||
+ | TREBTIP - KINDDOC банковского платежного документа |
Версия 16:55, 2 февраля 2016
Документ "Счет-фактура продажи"
Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
ACP1
AGENT - Посредник
AGENT_ACP - Номер и дата счета-фактуры
AGENT_KOD - Посредник Код
BASE_P_R01 - Расчет цен от оптовой или от отпускной
CATTR1 - KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
CATTR10 - Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
CATTR2 - Код кассы (если услуги за пересчет)
CATTR3 - KINDDOC из DOS;или ссылка DOCS????
CATTR4 - RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
CATTR5 - Текст (к платежно-расчетному документу)
CATTR6 - Способ подбора оплаты
CATTR7 - № Чекового требования для в.ч.
CATTR8 - Печатать не требуется
CATTR9 - Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
CONTRCT_NM - Договор
CORR_DAT - Исправление;дата
CORR_NUM - Исправление;№
CORRSOURCE - Источник;для корректир.;счетов фактур
D_R02KOD - р/сч. заказчика
D_R02NAME - р/сч. заказчика
D1NAME - Наименование
DAMAGE_PRM - НДС возмещен
DAMAGE_SUM - Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
DANAL1 - Покупатель
DANAL2 - Магазин Код
DANAL3 - Код договора (R330) только для авансов
DAT_OPL - Дата оплаты
DATDOC - Дата
DATTR1 - Дата;оплаты
DATTR2 - Дата печати;счета-фактуры
DATTR3 -
DEBT - Счет расчетов
DIF_LG_BS - Расхожд.;НДС лг.;(сумма без НДС;от НДС)
DIF_LG_NDS - Расхожд.;НДС лг.;(НДС;от суммы;без НДС)
DIF_ST_BS - Расхожд.;НДС ст.;(сумма;без НДС;от НДС)
DIF_ST_NDS - Расхожд.;НДС ст.;(НДС;от суммы;без НДС)
DOGV - Строка для выбора связанного договора
DREFL1 - Справочник
DREFL2 - Исключить из книги продаж
DREFL3 - Флажок - нужно ли выделять НДС
DSNDS - Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS10 - Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSNDS18 - Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS - Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS0 - Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS10 - Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWNDS18 - Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS - Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS10 - Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
DSWONDS18 - Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
EDI_DATE - Дата;отправки;по EDI
EDI_LIST - Хронология отправки;сч.факт. по EDI
EDI_TIME - Время;отправки;по EDI
EDI_USER_K - Кто;печатал;код
EDI_USER_N - Кто;печатал
EXTSUM - Cумма;в целом
K_R02KOD - р/сч. исполнителя
K_R02NAME - р/сч. исполнителя
K1NAME - Аналитика места отгрузки (имя)
K2NAME - Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
K3NAME - Код операции для раздела 7 декларации по НДС
KANAL1 - Аналитика места отгрузки (Код)
KANAL2 - Аналитика для раздельной нумерации
KANAL3 - Код аналитики
KREFL1 - Место отгрузки (справ)
KREFL2 - Участвует в нумерации документа
KREFL3 - Справочник
KSHIFT - Код по R303 для UTH
KVO - Код;вида;операции;журнала;регистрации
MOL - Оператор
NATTR1 - Cумма;без НДС;по стандартной ставке
NATTR10 - Оплаченная сумма
NATTR11 - Без НДС 20 -зачтенное
NATTR12 - НДС 20 -зачтенное
NATTR13 - Без НДС 10 -зачтенное
NATTR14 - НДС 10 -зачтенное
NATTR15 - Зачтено с налогами
NATTR16 - Не зачто из-за ОС
NATTR2 - НДС;по стандартной ставке
NATTR3 - Cумма;без НДС;по льготной ставке
NATTR4 - НДС;по льготной ставке
NATTR5 - {||'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
NATTR6 - Сумма покупок при НДС 0%
NATTR7 - Cумма покупок;не облагаемых НДС
NATTR8 - Сумма в момент распечатки
NATTR9 - НДС, к уплате (заполн. из проводок)
NDSSUM - Сумма НДС
NSPSUM - Сумма;налога с продаж
NUM - Номер документа
NUMDOC - № п/п
NUMDOC_SET - Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
OLD_NUMDOC - Номер документа до перенумерации (Numdoc)
ORIG_DATE - Счет (факт);до коррекции;Дата
ORIG_NUM - Счет (факт);до коррекции;№
PERIODPRIM - Период формирования (с.-ф.)
PRIM - Примечание
PRN_LIST - Хронология печати;счетов-факт.
PRN_SUM_ID - Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
PRN_TIME - Время;печати
PRN_USER_K - Кто;печатал;код
PRN_USER_N - Кто;печатал
R303_NAME - см. KSHIFT
SHOPNAME - Магазин
STATUS - Статус оплаты
SUM - Сумма без НДС
TREBRGNUM - Rgnum банковского платежного документа
TREBTIP - KINDDOC банковского платежного документа