Обнуление остатков — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
 
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников)
Строка 3: Строка 3:
 
1.
 
1.
 
Открыть модуль
 
Открыть модуль
  Главная книга - Бухгалтерские справки - Обнуление остатков
+
 
 +
  [[Главная книга]] - [[Бухгалтерские справки]] - [[Обнуление остатков]]
  
 
2.  
 
2.  
Строка 23: Строка 24:
 
Готово, остатки в оборотной ведомости обнулены
 
Готово, остатки в оборотной ведомости обнулены
  
  Кроме обнуления остатков, вы можете обнулить проводки с определенным дебетом и кредитом. Для этого, вместо счета 00 укажите любой другой счет и выберите аналитику
+
  Кроме обнуления остатков, вы можете обнулить проводки с определенным дебетом и кредитом
 +
Для этого, вместо счета 00 укажите любой другой счет и выберите аналитику
 +
 
 +
= Смотрите также =
 +
[[Главная книга]]

Текущая версия на 13:25, 17 июля 2017

Для того, чтобы обнулить остатки по какому-либо подразделению, необходимо сделать следующее

1. Открыть модуль

Главная книга - Бухгалтерские справки - Обнуление остатков

2. Выбрать месяц

3. Добавить документ. Для этого нужно нажать F6 или плюс на дополнительной клавиатуре ( самая правая клавиша ).

4. Выбрать счет для обнуления, например, 10-тый счет, нажать на клавишу ENTER

5. В третьей строке сверху ввести код "Аналитики для обнуления". Код вводится с клавиатуры или выбирается из справочника при помощи нажатия на клавишу F9. Если необходимо обнулить все аналитики - это поле не заполняется. Если необходимо обнулить несколько аналитик - коды аналитик вводятся через запятую. Обязательно нажать на клавишу ENTER после указания кодов аналитик

6. Нажать на клавишу CTRL+F6

7. Готово, остатки в оборотной ведомости обнулены

Кроме обнуления остатков, вы можете обнулить проводки с определенным дебетом и кредитом

Для этого, вместо счета 00 укажите любой другой счет и выберите аналитику

Смотрите также

Главная книга