Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства) |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Д[[19]] К[[60]] - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету | Д[[19]] К[[60]] - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету | ||
− | + | = НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию = | |
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию | Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам | Нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам | ||
− | + | = НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства = | |
Многие ( ''уточнить сколько именно'' ) главные бухгалтеры переключают системный параметр '''OS_TO_BOOK''' в положение "Да". | Многие ( ''уточнить сколько именно'' ) главные бухгалтеры переключают системный параметр '''OS_TO_BOOK''' в положение "Да". | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
Закрывается счет [[19]] проводкой Д[[68]] К[[19]] | Закрывается счет [[19]] проводкой Д[[68]] К[[19]] | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | |||
+ | [[Основные средства]] |
Версия 09:53, 11 октября 2016
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
( в этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо )
В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету
Для этого необходимо открыть модуль
Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов
Нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам
НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства
Многие ( уточнить сколько именно ) главные бухгалтеры переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".
( системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" )
OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию
Т.е. сразу, в этот же месяц, когда купили оборудование
В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).
Закрывается счет 19 проводкой Д68 К19