Как в фабиусе учитывается НДС для основных средств — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м (→НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию) |
Hisava (обсуждение | вклад) м (→НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
[[Файл:15-01-2016 9-17-01.png]] | [[Файл:15-01-2016 9-17-01.png]] | ||
+ | |||
Нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам | Нажать '''CTRL+F1''', после этого сформировать проводки по всем документам |
Версия 09:18, 15 января 2016
При поступлении основного средства в накладной прихода от поставщиков формируется проводка
Д19 К60 - мы заплатили НДС поставщику, но пока еще не взяли его к зачету
НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
Рассмотрим вариант, когда НДС к зачету берется только после ввода в эксплуатацию
( в этом случае в конце месяца на счете 19 остается дебетовое сальдо )
В следующем месяце нужно перенести счета-фактуры, которые мы еще не приняли к зачету
Для этого необходимо открыть модуль Расчеты с поставщиками - Документы - Книга покупок - Счета-фактуры (книга регистрации) - Перенесенные из прошлых периодов
Нажать CTRL+F1, после этого сформировать проводки по всем документам
НДС к зачету принимается сразу же в момент покупки основного средства
Многие ( уточнить сколько именно ) главные бухгалтеры переключают системный параметр OS_TO_BOOK в положение "Да".
( системные параметры, закладка "Налоги, Ставки" )
OS_TO_BOOK - это включить ли в книгу покупок счета-фактуры основных средств без ввода в эксплуатацию.
В этом случае 19 счет сразу же закрывается ( и вам уже не надо нажимать CTRL+F1 каждый месяц ).