ACS
Материал из Фабиус wiki
Версия от 08:29, 10 ноября 2016; Hisava (обсуждение | вклад)
Документ "Cчет-фактура покупка", таблица DOCS
ACS1
Идентификатор реквизита | Наименование |
---|---|
AGENT | Посредник |
AGENT_KOD | Посредник Код |
AGENT_SK | Код сделки с посредником |
AMNT | Подраздел Раздела 1 справки о кред задол |
BASE_P_R01 | Расчет цен от оптовой или от отпускной |
CATTR1 | Способ подбора оплаты |
CATTR10 | |
CATTR2 | Номер документа |
CATTR3 | здесь может быть ссылка на файл docs???? |
CATTR4 | RGNUM документа из файла CATTR3 |
CATTR5 | № аванс. отчета |
CATTR6 | Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв. |
CATTR7 | Страна происхождения |
CATTR8 | № таможенной декларации |
CATTR9 | KINDDOC+LVLNUM накладной |
CONTRCT_NM | Договор |
CORRSOURCE | Источник для корректир. счетов фактур |
D1NAME | Экспедиция (наименование) |
D2NAME | Номер счета фактуры (новый, 20 символов) |
D3NAME | RGNUM авансового отчета |
DANAL1 | Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод. |
DANAL2 | Код договора (R330) только для авансов! |
DAT_OPL | Дата оплаты |
DATDOC | Дата |
DATTR1 | Дата поступления |
DATTR2 | Дата оплаты |
DATTR3 | |
DEBT | Счет расчетов (с подотчетниками) |
DISCALCPR | Запрет авто пересчета цен ассортимента |
DOGV | Строка для выбора связанного договора |
DOVNUM | N доверенности |
DOVRGNUM | RGNUM доверенности |
DOVYEAR | Год доверенности |
DREFL1 | Экспедиция (справочник) |
DREFL3 | Флажок - нужно ли выделять НДС |
DSHIFT | Смена прихода |
ESJ1_RGNUM | ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС |
EXP_CODE | Код операции для раздела 4 декларации (экспорт) |
EXTPARENT | В граф. плат. |
EXTSUM | Сальдо по 19-му |
FICT1 | Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR' |
FICT3 | Вызывается при изм-нии № доверенности |
FICTPAR | При изменении Parent |
ISP_DAT | Дата исправления |
ISP_NUM | Номер исправления |
K1NAME | Поставщик |
K2NAME | ФИО |
K3NAME | Код операции для раздела 7 декларации по НДС |
KANAL1 | Код поставщика |
KANAL2 | Таб № |
KPP | КПП |
KRED | Счет расчетов |
KREFL1 | |
KREFL2 | |
KSHIFT | Код по R303 для UTH |
KVO | Код вида операции журнала регистрации |
LISING | Лизинг |
MOL | Оператор |
NATTR1 | Cумма без НДС по стандартной ставке |
NATTR10 | Оплаченная сумма |
NATTR11 | Без НДС 20 -зачтенное |
NATTR12 | НДС 20 -зачтенное |
NATTR13 | Без НДС 20 -зачтенное |
NATTR14 | НДС 20 -зачтенное |
NATTR15 | Зачтено с налогами |
NATTR16 | Не зачто из-за ОС |
NATTR18 | Сумма зачтенной оплаты по 1/6 |
NATTR19 | Дозачесть НДС в счет 1/6 |
NATTR2 | НДС по стандартной ставке |
NATTR20 | Оплата следующего месяца |
NATTR3 | Cумма без НДС по льготной ставке |
NATTR4 | НДС по льготной ставке |
NATTR5 | Сумма налога с продаж |
NATTR6 | Сумма покупок при НДС 0% |
NATTR7 | Cумма покупок не облагаемых НДС |
NATTR8 | Cумма в целом |
NATTR9 | НДС, зачтенное (заполн. из проводок) |
NDSSUM | Сумма НДС |
NUMDOC | Номер по порядку |
ORIG_DATE | Счет (факт) до коррекции Дата |
ORIG_NUM | Счет (факт) до коррекции № |
OS | Возврат по основным средствам |
PARENT | |
PART_VOSST | Частичное восстановление |
PLAT | Платежный документ (авансы) |
PRIH | Оприходовано |
PRIM | Примечание |
R303_NAME | см. KSHIFT |
REJ_ZACH | Засчитывать НДС в возврате просроч.прод. |
SH_NUM | № смены прихода |
STATUS | Статус оплаты |
SUM | Сумма без НДС |
TEXTDOC | Текст (к расчетно платежному документу) |
USR_RGNUM | Для налогового учета |
XML | XML |