ACP — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м (ACP3)
м (Содержимое страницы заменено на «ACP - это документ "Счета-фактуры продажи" Реализация - Документы…»)
Строка 2: Строка 2:
 
  [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
 
  [[Реализация]] - [[Документы]] - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью
 
[[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры
 
[[Отпуск на сторону]] - [[Документы]] - Счета-фактуры
= ACP1 =
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
! Идентификатор реквизита || Наименование
 
|-
 
|ACNT || Счет
 
|-
 
|AGENT || Посредник
 
|-
 
|AGENT_ACP || Номер и дата счета-фактуры
 
|-
 
|AGENT_KOD || Посредник Код
 
|-
 
|BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной
 
|-
 
|CATTR1 || KINDDOC+LVLNUM накладной (Вид счета факт.)
 
|-
 
|CATTR10 || Подвид счета - служебное поле для фильтра и настройки просмотра содерж.
 
|-
 
|CATTR2 || Код кассы (если услуги за пересчет)
 
|-
 
|CATTR3 || KINDDOC из DOS или ссылка DOCS????
 
|-
 
|CATTR4 || RGNUM док-та из DOS или из файла CATTR3
 
|-
 
|CATTR5 || Текст (к платежно-расчетному документу)
 
|-
 
|CATTR6 || Способ подбора оплаты
 
|-
 
|CATTR7 || № Чекового требования для в.ч.
 
|-
 
|CATTR8 || Печатать не требуется
 
|-
 
|CATTR9 || Только НДС (без выручки, аренда Муниц.)
 
|-
 
|CONTRCT_NM || Договор
 
|-
 
|CORR_DAT || Исправление дата
 
|-
 
|CORR_NUM || Исправление №
 
|-
 
|CORRSOURCE || Источник для корректир. счетов фактур
 
|-
 
|D_R02KOD || р/сч. заказчика
 
|-
 
|D_R02NAME || р/сч. заказчика
 
|-
 
|D1NAME || Наименование
 
|-
 
|D3NAME || Используется в HOS для фильтрации (товар-своя прод.)
 
|-
 
|DAMAGE_PRM || НДС возмещен
 
|-
 
|DAMAGE_SUM || Сумма возмещения НДС в кн.покупок (ACP5)
 
|-
 
|DANAL1 || Покупатель
 
|-
 
|DANAL2 || Магазин Код
 
|-
 
|DANAL2_ || Магазин (для собств.торг.)
 
|-
 
|DANAL3 || Код договора (R330) только для авансов
 
|-
 
|DAT_OPL || Дата оплаты
 
|-
 
|DATDOC || Дата
 
|-
 
|DATTR1 || Дата оплаты
 
|-
 
|DATTR2 || Дата печати счета-фактуры
 
|-
 
|DATTR3 ||
 
|-
 
|DEBT || Счет расчетов
 
|-
 
|DIF_LG_BS || Расхожд. НДС лг. (сумма без НДС от НДС)
 
|-
 
|DIF_LG_NDS || Расхожд. НДС лг. (НДС от суммы без НДС)
 
|-
 
|DIF_ST_BS || Расхожд. НДС ст. (сумма без НДС от НДС)
 
|-
 
|DIF_ST_NDS || Расхожд. НДС ст. (НДС от суммы без НДС)
 
|-
 
|DOGV || Договор Код по R330
 
|-
 
|DOGV_ || Строка для выбора договора
 
|-
 
|DREFL1 || Справочник
 
|-
 
|DREFL2 || Исключить из книги продаж
 
|-
 
|DREFL3 || Флажок - нужно ли выделять НДС
 
|-
 
|DSNDS || Сумма НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSNDS10 || Сумма НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSNDS18 || Сумма НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSWNDS || Сумма c НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSWNDS0 || Сумма НЕ облаг.НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSWNDS10 || Сумма c НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSWNDS18 || Сумма c НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSWONDS || Сумма БЕЗ НДС (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSWONDS10 || Сумма БЕЗ НДС10% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|DSWONDS18 || Сумма БЕЗ НДС18% (по разнице) - для проверки счетов по актам Торг-2
 
|-
 
|EDI_DATE || Дата отправки по EDI
 
|-
 
|EDI_LIST || Хронология отправки сч.факт. по EDI
 
|-
 
|EDI_TIME || Время отправки по EDI
 
|-
 
|EDI_USER_K || Кто печатал код
 
|-
 
|EDI_USER_N || Кто печатал
 
|-
 
|EXTSUM || Cумма в целом
 
|-
 
|FICT1 || Для отслеживания аналитик на ACP6,только в случае Cattr1='CORR'
 
|-
 
|K_R02KOD || р/сч. исполнителя
 
|-
 
|K_R02NAME || р/сч. исполнителя
 
|-
 
|K1NAME || Аналитика/Магазин (место отгрузки) (имя)
 
|-
 
|K2NAME || Служебное. Здесь оригинальный Rgnum при переносе в др.месяц
 
|-
 
|K3NAME || Код операции для раздела 7 декларации по НДС
 
|-
 
|KANAL1 || Аналитика места отгрузки (Код)
 
|-
 
|KANAL2 || Аналитика для раздельной нумерации
 
|-
 
|KANAL3 || Код аналитики
 
|-
 
|KREFL1 || Место отгрузки (справ)
 
|-
 
|KREFL2 || Участвует в нумерации документа
 
|-
 
|KREFL3 || Справочник
 
|-
 
|KSHIFT || Код по R303 для UTH
 
|-
 
|KVO || Код вида операции журнала регистрации
 
|-
 
|MOL || Оператор
 
|-
 
|NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке
 
|-
 
|NATTR10 || Оплаченная сумма
 
|-
 
|NATTR11 || Без НДС 20 -зачтенное
 
|-
 
|NATTR12 || НДС 20 -зачтенное
 
|-
 
|NATTR13 || Без НДС 10 -зачтенное
 
|-
 
|NATTR14 || НДС 10 -зачтенное
 
|-
 
|NATTR15 || Зачтено с налогами
 
|-
 
|NATTR16 || Не зачто из-за ОС
 
|-
 
|NATTR2 || НДС по стандартной ставке
 
|-
 
|NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке
 
|-
 
|NATTR4 || НДС по льготной ставке
 
|-
 
|NATTR5 || {'Сальдо по '+NDS_OPL+'-му'}
 
|-
 
|NATTR6 || Сумма покупок при НДС 0%
 
|-
 
|NATTR7 || Cумма покупок не облагаемых НДС
 
|-
 
|NATTR8 || Сумма в момент распечатки
 
|-
 
|NATTR9 || НДС, к уплате (заполн. из проводок)
 
|-
 
|NDSSUM || Сумма НДС
 
|-
 
|NSPSUM || Сумма налога с продаж
 
|-
 
|NUM || Номер документа
 
|-
 
|NUM_FICT || Для отслеживания № счета в накладной
 
|-
 
|NUMDOC || № п/п
 
|-
 
|NUMDOC_SET || Фиктивный рекв.для принудит.установки NUMDOC (иначе никак не отменить автонумерацию)
 
|-
 
|OLD_NUMDOC || Номер документа до перенумерации (Numdoc)
 
|-
 
|ORIG_DATE || Счет (факт) до коррекции Дата
 
|-
 
|ORIG_NUM || Счет (факт) до коррекции №
 
|-
 
|PERIODPRIM || Период формирования (с.-ф.)
 
|-
 
|PRIM || Примечание
 
|-
 
|PRN_LIST || Хронология печати счетов-факт.
 
|-
 
|PRN_SUM_ID || Хранение старых сумм, чтоб определить обновление счета при повторной печати
 
|-
 
|PRN_TIME || Время печати
 
|-
 
|PRN_USER_K || Кто печатал код
 
|-
 
|PRN_USER_N || Кто печатал
 
|-
 
|R303_NAME || см. KSHIFT
 
|-
 
|SH_NUM || № см.(отпустил)
 
|-
 
|SHOPNAME || Магазин
 
|-
 
|STATUS || Статус оплаты
 
|-
 
|SUM || Сумма без НДС
 
|-
 
|TREBRGNUM || Rgnum банковского платежного документа
 
|-
 
|TREBTIP || KINDDOC банковского платежного документа
 
|}
 
= [[ACP3]] =
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
! Идентификатор реквизита || Наименование
 
|-
 
|AMNT || Количество
 
|-
 
|CALCNASUM || Расчет сумм NATTR...
 
|-
 
|CALCSUM || Расчет всех разниц и от них новых сумм
 
|-
 
|CATTR1 || Период
 
|-
 
|CATTR2 || Содержит R08 или R11 из оригинального докум (CAR3)
 
|-
 
|CONTENS || Содержание услуги
 
|-
 
|DATDOC ||
 
|-
 
|DEBT || Дебет
 
|-
 
|EXTSUM || Сумма со всеми налогами
 
|-
 
|FROMOTP || Флаг Расчета от отпускной
 
|-
 
|FROMOTP_ ||
 
|-
 
|K_1NAME || Наименование анал. 1
 
|-
 
|K_2NAME || Наименование анал. 2
 
|-
 
|K_3NAME || Наименование анал. 3
 
|-
 
|K2NAME || Наименование
 
|-
 
|KANAL_1 || Код анал.1 Кред
 
|-
 
|KANAL_2 || Код анал.2 Кред
 
|-
 
|KANAL_3 || Код анал.3 Кред
 
|-
 
|KANAL2 || Код продукции
 
|-
 
|KRED || Счет прочих доходов
 
|-
 
|KREFL_1 || Справ.анал 1
 
|-
 
|KREFL_2 || Справ.анал 2
 
|-
 
|KREFL_3 || Справ.анал 3
 
|-
 
|KREFL2 || Справочник
 
|-
 
|NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке
 
|-
 
|NATTR2 || НДС по стандартной ставке
 
|-
 
|NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке
 
|-
 
|NATTR4 || НДС по льготной ставке
 
|-
 
|NATTR5 || Процент НСП
 
|-
 
|NATTR6 || Сумма при НДС 0%
 
|-
 
|NATTR7 || Необлагаемая НДС сумма
 
|-
 
|NATTR8 || Цена с НДС
 
|-
 
|NDSPRC || Процент НДС
 
|-
 
|NDSSUM || Сумма НДС без разбивки
 
|-
 
|NSPSUM || Сумма НСП
 
|-
 
|OPTPRICE || Цена
 
|-
 
|SUM || Сумма без НДС (всего)
 
|}
 
 
 
= Смотрите также =
 
= Смотрите также =
 
[[Документы]]
 
[[Документы]]

Версия 08:33, 15 октября 2019

ACP - это документ "Счета-фактуры продажи"

Реализация - Документы - Счета-фактуры за готовую продукцию - Просмотр - Полностью

Отпуск на сторону - Документы - Счета-фактуры

Смотрите также

Документы