ACS — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Документ "Cчет-фактура покупка", таблица [[DOCS]]
+
[[ACS]] - это документ из справочника [[R169]] ( [[DOCS]] )
 
+
[[Cчет-фактура покупка]]
= ACS1 =
+
{|class = wikitable
 
+
! Клавиша || Подпись || Назначение
{| class = "wikitable"
+
 
|-
 
|-
! Идентификатор реквизита || Наименование
+
| Ctrl + F2 || Издержки || Распределенные по изделиям издержки
|-
+
|AGENT || Посредник
+
|-
+
|AGENT_KOD || Посредник Код
+
|-
+
|AGENT_SK || Код сделки с посредником
+
|-
+
|AMNT || Подраздел Раздела 1 справки о кред задол
+
|-
+
|BASE_P_R01 || Расчет цен от оптовой или от отпускной
+
|-
+
|CATTR1 || Способ подбора оплаты
+
|-
+
|CATTR10 ||
+
|-
+
|CATTR2 || Номер документа
+
|-
+
|CATTR3 || здесь может быть ссылка на файл docs????
+
|-
+
|CATTR4 || RGNUM документа из файла CATTR3
+
|-
+
|CATTR5 || № аванс. отчета
+
|-
+
|CATTR6 || Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв.
+
|-
+
|CATTR7 || Страна происхождения
+
|-
+
|CATTR8 || № таможенной декларации
+
|-
+
|CATTR9 || KINDDOC+LVLNUM накладной
+
|-
+
|CONTRCT_NM || Договор
+
|-
+
|CORRSOURCE || Источник для корректир. счетов фактур
+
|-
+
|D1NAME || Экспедиция (наименование)
+
|-
+
|D2NAME || Номер счета фактуры (новый, 20 символов)
+
|-
+
|D3NAME || RGNUM авансового отчета
+
|-
+
|DANAL1 || Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод.
+
|-
+
|DANAL2 || Код договора (R330) только для авансов!
+
|-
+
|DAT_OPL || Дата оплаты
+
|-
+
|DATDOC || Дата
+
|-
+
|DATTR1 || Дата поступления
+
|-
+
|DATTR2 || Дата оплаты
+
|-
+
|DATTR3 ||
+
|-
+
|DEBT || Счет расчетов (с подотчетниками)
+
|-
+
|DISCALCPR || Запрет авто пересчета цен ассортимента
+
|-
+
|DOGV || Строка для выбора связанного договора
+
|-
+
|DOVNUM || N доверенности
+
|-
+
|DOVRGNUM || RGNUM доверенности
+
|-
+
|DOVYEAR || Год доверенности
+
|-
+
|DREFL1 || Экспедиция (справочник)
+
|-
+
|DREFL3 || Флажок - нужно ли выделять НДС
+
|-
+
|DSHIFT || Смена прихода
+
|-
+
|ESJ1_RGNUM || ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС
+
|-
+
|EXP_CODE || Код операции для раздела 4 декларации (экспорт)
+
|-
+
|EXTPARENT || В граф. плат.
+
|-
+
|EXTSUM || Сальдо по 19-му
+
|-
+
|FICT1 || Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR'
+
|-
+
|FICT3 || Вызывается при изм-нии № доверенности
+
|-
+
|FICTPAR || При изменении Parent
+
|-
+
|ISP_DAT || Дата исправления
+
|-
+
|ISP_NUM || Номер исправления
+
|-
+
|K1NAME || Поставщик
+
|-
+
|K2NAME || ФИО
+
|-
+
|K3NAME || Код операции для раздела 7 декларации по НДС
+
|-
+
|KANAL1 || Код поставщика
+
|-
+
|KANAL2 || Таб №
+
|-
+
|KPP || КПП
+
|-
+
|KRED || Счет расчетов
+
|-
+
|KREFL1 ||
+
|-
+
|KREFL2 ||
+
|-
+
|KSHIFT || Код по R303 для UTH
+
|-
+
|KVO || Код вида операции журнала регистрации
+
|-
+
|LISING || Лизинг
+
|-
+
|MOL || Оператор
+
|-
+
|NATTR1 || Cумма без НДС по стандартной ставке
+
|-
+
|NATTR10 || Оплаченная сумма
+
|-
+
|NATTR11 || Без НДС 20 -зачтенное
+
|-
+
|NATTR12 || НДС 20 -зачтенное
+
|-
+
|NATTR13 || Без НДС 20 -зачтенное
+
|-
+
|NATTR14 || НДС 20 -зачтенное
+
|-
+
|NATTR15 || Зачтено с налогами
+
|-
+
|NATTR16 || Не зачто из-за ОС
+
|-
+
|NATTR18 || Сумма зачтенной оплаты по 1/6
+
|-
+
|NATTR19 || Дозачесть НДС в счет 1/6
+
|-
+
|NATTR2 || НДС по стандартной ставке
+
|-
+
|NATTR20 || Оплата следующего месяца
+
|-
+
|NATTR3 || Cумма без НДС по льготной ставке
+
|-
+
|NATTR4 || НДС по льготной ставке
+
|-
+
|NATTR5 || Сумма налога с продаж
+
|-
+
|NATTR6 || Сумма покупок при НДС 0%
+
|-
+
|NATTR7 || Cумма покупок не облагаемых НДС
+
|-
+
|NATTR8 || Cумма в целом
+
|-
+
|NATTR9 || НДС, зачтенное (заполн. из проводок)
+
|-
+
|NDSSUM || Сумма НДС
+
|-
+
|NUMDOC || Номер по порядку
+
|-
+
|ORIG_DATE || Счет (факт) до коррекции Дата
+
|-
+
|ORIG_NUM || Счет (факт) до коррекции №
+
|-
+
|OS || Возврат по основным средствам
+
|-
+
|PARENT ||
+
|-
+
|PART_VOSST || Частичное восстановление
+
|-
+
|PLAT || Платежный документ (авансы)
+
|-
+
|PRIH || Оприходовано
+
|-
+
|PRIM || Примечание
+
|-
+
|R303_NAME || см. KSHIFT
+
|-
+
|REJ_ZACH || Засчитывать НДС в возврате просроч.прод.
+
|-
+
|SH_NUM || № смены прихода
+
|-
+
|STATUS || Статус оплаты
+
|-
+
|SUM || Сумма без НДС
+
|-
+
|TEXTDOC || Текст (к расчетно платежному документу)
+
|-
+
|USR_RGNUM || Для налогового учета
+
|-
+
|XML || XML
+
 
|}
 
|}
 +
= Смотрите также =
 +
[[Документы]]

Текущая версия на 08:55, 16 февраля 2021

ACS - это документ из справочника R169 ( DOCS )

Cчет-фактура покупка
Клавиша Подпись Назначение
Ctrl + F2 Издержки Распределенные по изделиям издержки

Смотрите также

Документы